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醫院經濟責任審計實務指南 版權信息
- ISBN:9787115617231
- 條形碼:9787115617231 ; 978-7-115-61723-1
- 裝幀:平裝-膠訂
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
醫院經濟責任審計實務指南 本書特色
·一線審計工作者操刀
·解讀兩辦新規相關規定
·1000 醫院經濟責任審計實操知識點詳解
·近100個醫院經濟責任審計實操案例
·大量的圖表、流程、示例和案例
·解讀新政策,有法可依做審計
·可視化圖表,輕松閱讀易掌握
·案例豐富,栩栩如生學審計
·流程清晰,按圖索驥好實操·一線審計工作者操刀
·解讀兩辦新規相關規定
·1000 醫院經濟責任審計實操知識點詳解
·近100個醫院經濟責任審計實操案例
·大量的圖表、流程、示例和案例
·解讀新政策,有法可依做審計
·可視化圖表,輕松閱讀易掌握
·案例豐富,栩栩如生學審計
·流程清晰,按圖索驥好實操
·示例充分,按部就班少出錯
醫院經濟責任審計實務指南 內容簡介
對醫院來說,經濟責任審計在加強干部管理監督、促進黨風廉政建設、推動完善國家治理和保障經濟社會健康發展等方面,發揮著積極作用。然而,怎樣才能規范、高效地進行經濟責任審計,很多審計人員仍然感到有一定難度,思路不清晰,本書便是審計人員開展經濟責任審計的行動指南。 本書作者擁有十余年醫院經濟責任審計工作經驗。作者根據相關政策的規定,按照醫院常見業務,介紹了醫院經濟責任審計各業務模塊的業務簡介、審計依據、應有的基本內部控制、可能存在的風險、審計內容、建議審計程序及審計方法、審計案例。同時,本書力求體現務實性、操作性,以深入淺出的方式帶領讀者充分透視醫院經濟責任審計,全面掌握醫院經濟責任審計實戰技巧。 本書適合醫院內部審計人員、會計師事務所審計人員、醫院財務人員、醫院風控從業人員、醫院舞弊調查人員閱讀、使用。
醫院經濟責任審計實務指南 目錄
一、兩辦新規的修訂背景 3
二、新舊規定的主要區別 4
三、審前調查及審計風險評估 22
四、公立醫院經濟責任審計審計內容的確定 27
五、一般經濟事項的審計操作流程 32
六、利用其他審計檢查工作成果 34
七、審計評價 36
八、審計報告 38
第 2 章 公立醫療機構信息系統審計 41
一、業務簡介 43
二、審計依據 44
三、應有的基本內部控制 49
四、可能存在的風險 50
五、審計內容 50
六、建議審計程序及審計方法 51
七、審計案例 52
第 3 章 藥品采購審計 55
一、業務簡介 57
二、審計依據 57
三、應有的基本內部控制 70
四、可能存在的風險 73
五、審計內容 74
六、建議審計程序及審計方法 74
七、審計案例 77
第 4 章 耗材采購審計 85
一、業務簡介 87
二、審計依據 88
三、應有的基本內部控制 108
四、可能存在的風險 111
五、審計內容 113
六、建議審計程序及審計方法 113
七、審計案例 117
第 5 章 藥品、耗材的倉儲管理、會計核算審計 125
一、業務簡介 127
二、審計依據 127
三、應有的基本內部控制 131
四、可能存在的風險 133
五、審計內容 134
六、建議審計程序及審計方法 134
七、審計案例 136
第 6 章 醫療設備購置審計 139
一、業務簡介 141
二、審計依據 141
三、應有的基本內部控制 156
四、可能存在的風險 160
五、審計內容 161
六、建議審計程序及審計方法 161
七、審計案例 165
第 7 章 醫療設備維修保養審計 171
一、業務簡介 173
二、審計依據 173
三、應有的基本內部控制 178
四、可能存在的風險 179
五、審計內容 180
六、建議審計程序及審計方法 180
七、審計案例 182
第 8 章 醫療服務價格管理審計 187
一、業務簡介 189
二、審計依據 190
三、應有的基本內部控制 201
四、可能存在的風險 204
五、審計內容 204
六、建議審計程序及審計方法 205
七、審計案例 207
第 9 章 公立醫療機構接受捐贈資助審計 211
一、業務簡介 213
二、審計依據 213
三、應有的基本內部控制 219
四、可能存在的風險 220
五、審計內容 221
六、建議審計程序及審計方法 221
七、審計案例 222
第 10 章 醫務人員薪酬與考核審計 225
一、業務簡介 227
二、審計依據 227
三、應有的基本內部控制 236
四、可能存在的風險 236
五、審計內容 237
六、建議審計程序及審計方法 237
七、審計案例 239
第 11 章 公立醫療機構對外合作審計 243
一、業務簡介 245
二、審計依據 245
三、可能存在的風險 253
四、審計內容 254
五、建議審計程序及審計方法 254
六、審計案例 255
第 12 章 公立醫療機構財務管理審計 263
一、業務簡介 265
二、審計依據 266
三、應有的基本內部控制 273
四、可能存在的風險 273
五、審計內容 273
六、建議審計程序及審計方法 274
七、審計案例 275
醫院經濟責任審計實務指南 作者簡介
于維嚴 注冊會計師、注冊評估師、信息系統審計師,中國注冊會計師協會第三批會員、北京注冊會計師協會顧問團隊成員;北京中天恒會計師事務所(特殊普通合伙)質控合伙人,主管質量控制、標準制定、員工培訓等工作。擁有多年經濟責任審計、企業財務報表審計、工程竣工決算審計及其他專項審計工作經驗。 曾受中國內部審計協會、北京注冊會計師協會、其他地方注冊會計師協會及各大央企邀請,講授各類審計課程,分享審計經驗;參與編寫了多部審計專業圖書。 趙志新 注冊會計師、高級會計師、律師,中央財經大學會計學碩士;北京中天恒會計師事務所(特殊普通合伙)管理合伙人,主管事務所總體運行事務;曾兼任國投資產管理公司審計委員會外部委員,北京注冊會計師協會繼續教育委員會委員,中國內部審計協會特聘講師。 從事財務審計和管理咨詢工作20年,主要服務于審計署、國資委、大型央企開展的各類審計咨詢業務。參與編寫了《上市公司審計案例分析》《資產評估及驗資案例分析》等圖書。主持的課題項目有“央企內部審計質量研究”“央企經濟責任審計評價指標體系”“央企經濟責任審計實務”等。
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