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內部控制審計:理論與實務 版權信息
- ISBN:9787301318454
- 條形碼:9787301318454 ; 978-7-301-31845-4
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
內部控制審計:理論與實務 本書特色
本書可作為高等院校會計、審計等管理類專業本科生及研究生的教材,亦可作為會計師事務所或企業內審人員的學習參考書。
內部控制審計:理論與實務 內容簡介
本書以《企業內部控制基本規范》及其配套指引和注冊會計師審計準則相關規定為依據,以《企業內部控制審計指引》為主線,在全面介紹內部控制審計目標、審計方法、審計計劃等內部控制審計基本概念的基礎上,聚焦企業關鍵業務的內控審計實務流程與方法解析,注重結合近年來企業內控審計領域較為成熟的研究成果與典型案例,引導學生深入學習企業內控審計理論與實務。本書以二維碼的形式進行知識拓展,有助于讀者快速了解內部控制審計實務發展,提升其內部控制審計實務能力,培育高質量應用型的內部控制審計人才。 本書可作為高等院校會計、審計等管理類專業本科生及研究生的教材,亦可作為會計師事務所或企業內審人員的學習參考書。
內部控制審計:理論與實務 目錄
**節 內部控制的概念、發展和理論 …………………………………………………………………… 2
第二節 內部控制的目標、原則和要素…………………………………………………………………… 11
第三節 內部控制的意義、局限和類型…………………………………………………………………… 16
第四節 我國內部控制規范體系………………………………………………………………………………20
第二章 內部控制審計概論……………………………………………………………………………………… 26
**節 內部控制審計的概念、發展和理論………………………………………………………………27
第二節 內部控制審計的范圍和目標……………………………………………………………………… 31
第三節 內部控制審計的步驟和方法……………………………………………………………………… 37
第四節 內部控制審計與財務報表審計…………………………………………………………………… 39
第三章 內部控制審計人員職業道德規范…………………………………………………………… 44
**節 內部控制審計人員的職業品質與判斷……………………………………………………………45
第二節 內部控制審計人員的專業勝任能力……………………………………………………………… 50
第三節 內部控制審計人員的法律責任…………………………………………………………………… 53
第四章 計劃企業內部控制審計工作 ………………………………………………………………… 55
**節 總體審計策略和具體審計計劃……………………………………………………………………56
第二節 風險識別和評估………………………………………………………………………………………60
第三節 利用其他相關人員的工作………………………………………………………………………… 62
第五章 實施企業內部控制審計工作 ………………………………………………………………… 66
**節 測試企業層面和業務層面內部控制……………………………………………………………… 67
第二節 測試內部控制設計與運行的有效性……………………………………………………………… 69
第三節 獲取內部控制審計證據………………………………………………………………………………72
第六章 銷售與收款循環內部控制及測試…………………………………………………………… 75
**節 銷售與收款循環業務概要………………………………………………………………………… 76
第二節 銷售與收款循環內部控制設計…………………………………………………………………… 78
第三節 銷售與收款循環內部控制測試…………………………………………………………………… 81
第七章 采購與付款循環內部控制及測試…………………………………………………………… 87
**節 采購與付款循環業務概要………………………………………………………………………… 88
第二節 采購與付款循環內部控制設計…………………………………………………………………… 90
第三節 采購與付款循環內部控制測試…………………………………………………………………… 92
第八章 生產與存貨循環內部控制及測試…………………………………………………………… 97
**節 生產與存貨循環業務概要………………………………………………………………………… 98
第二節 生產與存貨循環內部控制設計 ………………………………………………………………… 100
第三節 生產與存貨循環內部控制測試 ………………………………………………………………… 102
第九章 投資與籌資循環內部控制及測試 ………………………………………………………… 107
**節 投資與籌資循環業務概要 ……………………………………………………………………… 108
第二節 投資與籌資循環內部控制設計 ………………………………………………………………… 111
第三節 投資與籌資循環內部控制測試 ………………………………………………………………… 114
第十章 貨幣資金內部控制及測試…………………………………………………………………… 119
**節 貨幣資金業務概要 ……………………………………………………………………………… 120
第二節 貨幣資金內部控制設計 ………………………………………………………………………… 121
第三節 貨幣資金內部控制測試 ………………………………………………………………………… 124
第十一章 信息系統內部控制及測試 ……………………………………………………………… 129
**節 信息系統內部控制概要 ………………………………………………………………………… 130
第二節 信息系統內部控制設計 ………………………………………………………………………… 132
第三節 信息系統內部控制測試 ………………………………………………………………………… 136
第十二章 內部控制缺陷評價 ………………………………………………………………………… 148
**節 內部控制缺陷的定義與分類 …………………………………………………………………… 149
第二節 內部控制缺陷的認定 …………………………………………………………………………… 151
第三節 內部控制缺陷的整改 …………………………………………………………………………… 160
第十三章 完成審計工作與出具審計報告 ………………………………………………………… 163
**節 完成審計工作 …………………………………………………………………………………… 164
第二節 出具內部控制審計報告 ………………………………………………………………………… 169
第十四章 內控審計研究拓展與實踐思考 ………………………………………………………… 176
**節 內部控制審計研究拓展 ………………………………………………………………………… 177
第二節 內部控制審計實踐發展的思考 ………………………………………………………………… 196
參考文獻 …………………………………………………………………………………………………… 200
內部控制審計:理論與實務 作者簡介
李萬福,南京財經大學教授,會計學博士,江蘇省“333高層次人才培養工程”及“青藍工程”培養對象,2018年中國MPAcc案例大賽全國“最佳創意獎”指導老師,國家自然科學基金通訊評審專家、教育部學位辦通訊評審專家、江蘇省高企認定財務評審專家,《管理世界》《金融研究》《會計研究》《南開管理評論》《管理科學學報》等雜志審稿人。曾獲教育部博士研究生學術新人獎、廣東省優秀博士學位論文獎、全國商務財會學術論文一等獎、福建省社會科學優秀成果二等獎、江蘇省社科應用精品工程二等獎等獎勵,主持國家自然科學基金面上項目2項、合作主持國家自然科學基金海外及港澳學者合作研究項目1項,另主持教育部及其他省部級課題多項,在《Journal of the American Taxation Association》《China Accounting and Finance Review》《China Journal of Accounting Research》《China Journal of Accounting Studies》《管理世界》《金融研究》《會計研究》《審計研究》《中國管理科學》等刊物發表文章多篇。
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