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企業內部審計實務 版權信息
- ISBN:9787121173424
- 條形碼:9787121173424 ; 978-7-121-17342-4
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
企業內部審計實務 本書特色
劉文梅和張寶娟主編的《企業內部審計實務》更加注重企業的管理職能,及時把握財經政策變化,把內部各個環節的管理制度滲透到各個崗位中,在掌握審計理論、程序方法的過程中,將管理理念、政策制度潛移默化地加以領會吸收。本教材對于程序化的內容給予淡化,更加注重了學生分析能力和綜合能力的提高,加強了審計實務案例分析,特別注重以案說法,進行情境教學,使得學生在學習過程中仿佛身臨辦公現場,開展審計工作,增強了感性認識。
企業內部審計實務 內容簡介
劉文梅和張寶娟主編的《企業內部審計實務》打破傳統的教材體系模式,設立三個模塊,側重審計的實務、更好的掌握審計的方法與技巧。全書共分3個模塊15個項目,主要講述了審計基礎知識、審計的程序與方法,各崗位崗位審計實務(包括財務會計、存貨核算、固定資產、資金管理等崗位),以及經濟責任審計、經濟效益審計等綜合能力拓展部分。《企業內部審計實務》適合作為高職高專財務管理專業的專業教材,也可供相關崗位從業人員參考使用。
企業內部審計實務 目錄
企業內部審計實務 作者簡介
副教授,山東煙臺職業學院會計系教師,從事財會教學二十余年。近幾年在國家級、省級等公開刊物發表論文十余篇,主編、參編教材4部;參與山東省高等教育學會教育科學研究規劃課題和山東省教育科學“十一五”規劃課題多項,主要從事會計理論與實踐,審計理論與實踐的教學工作;參與國家骨干高職院校建設。煙臺職業學院院級優質課、院級精品課程負責人。講師,煙臺職業學院會計系教師,從事財會教學近二十年,在國家級、省級等公開刊物發表論文十余篇,參編教材2部;參與中國高等職業技術教育研究會“十一二五”規劃課題和山東省教育科學規劃課題多項;主要從事會計理論與實踐、審計理論與實踐教學;煙臺職業學院省級示范會計專業骨干教師,院級精品課主講教師。
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