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內部控制與內部審計 版權信息
- ISBN:9787510344794
- 條形碼:9787510344794 ; 978-7-5103-4479-4
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
內部控制與內部審計 內容簡介
本書從介紹內部控制的定義、原則和要素開始,涵蓋了內部控制環境和業務活動控制,詳細介紹了內部審計人員職業道德的要求、內部審計管理風險與防范。
內部控制與內部審計 目錄
**章內部控制的基本理論
**節內部控制的定義
第二節內部控制的目標與原則
第三節內部控制的要素
第四節內部控制的局限
第二章內部環境
**節組織架構
第二節發展戰略
第三節人力資源
第四節社會責任
第五節企業文化
第六節誠信和道德價值觀
第三章信息、溝通與內部監督…
**節內部信息傳遞
第二節信息系統
第三節監督機構與程序
第四節內部控制監督的方法
第四章業務活動控制
**節資金活動與資產管理控制
第二節采購業務銷售業務控制
第三節研究與開發控制
第四節工程項目控制
第五節擔保業務與業務控制
第六節財務報告控制
第五章內部控制審計
**節內部控制審計概述
第二節內部控制審計的實施
第三節內部控制審計報告
第六章內部審計人員職業道德
**節內部審計人員的職業道德
第二節內部審計人員的執業能力
第三節內部審計協會…
第七章內部審計管理
**節內部審計部門管理
第二節內部審計項目管理
第三節內部審計質量保證與
第四節內部審計風險及防范
第五節內部審計制度建設
參考文獻
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