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企業內部控制 版權信息
- ISBN:9787568082013
- 條形碼:9787568082013 ; 978-7-5680-8201-3
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
企業內部控制 本書特色
體現以“學生為主體”編寫思路,同時,在案例的選擇上強調與教材內容相匹配,能夠較好地反映相關的內部控制學原理,有助于學生對內部控制學原理的認識和理解,激發學生對內部控制的學習興趣;選擇的案例來源于我國的企業管理實踐,能夠根據教學大綱的要求和教學的需要,針對課程中的知識點,匹配相應的案例,使整個課程的各個部分都有相應的案例,從而使案例具有可讀性。在案例的寫作上,能夠突出主題,簡單明了,內容清晰,使讀者能夠用較少的時間,就能獲得案例所提供的信息;能夠體現在現代信息技術下對應用型人才培養的目的,突出以學生為主體的課堂教學,結合有關案例并緊密聯系新頒布的準則,提高學生的思考、創新能力,內容編排合理,體現理論與實踐相結合的特點。
企業內部控制 內容簡介
本書通過分析內部控制的產生與發展,提出內部控制建設的重要性,同時本書在內容上著重從內部控制的五要素:內部環境、風險評估、信息與溝通、監督、控制活動進行具體的分析和闡述,主要適用于會計學、審計學、財務管理本科專業學生使用。全書共分為6個部分,介紹了內部控制理論、內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等方面的有關知識。本書注重實踐教學,強調“素質”、“知識點”和“能力”的同步培養,從而改變過去實踐為理論服務的角色。
企業內部控制 目錄
**節內部控制的產生與發展/2
第二節內部控制的定義與目標/6
第三節內部控制的原則與要素/7
第四節內部控制的類型與局限/9
第二章內部環境/14
**節組織架構/15
第二節發展戰略/21
第三節人力資源/27
第四節社會責任/34
第五節企業文化/39
第三章風險評估/45
**節風險概述/46
第二節目標設定/50
第三節風險識別/54
第四節風險分析/64
第五節風險應對/74
第四章控制活動/81
**節不相容職務分離控制/82
第二節授權審批控制/84
第三節會計系統控制/87
第四節財產保護控制/89
第五節全面預算控制/91
第六節運營分析控制/95
第七節績效考評控制/98
第五章信息與溝通/104
**節信息/105
第二節溝通/112
第三節信息系統/115
第六章內部監督/122
**節內部監督概述/123
第二節內部監督的方式與要求/125
第三節內部控制評價概述/128
參考文獻/140
附錄企業內部控制基本規范/141
企業內部控制 作者簡介
科研: 1.主持2019年四川省民辦教育協會課題《民辦高校創新應用型人才培養模式研究》(項目編號:MBXH19YB160),已結題 2.主持眉山市社科聯課題《數字經濟和實體經濟深度融合探討-以四川省眉山市為例》,2020.5-2020.8,結題 3.參與協同育人項目《智能財務背景下財務管理課程建設》,在研4.主持2020年四川省民辦教育協會課題《大數據背景下審計學專業課程體系建設》,在研 5.主持校級《內部控制》教材、《審計學》課程思政及《審計學》一師一精品課程建設 6.參與省級課題《審計學》課程思政建設,作為主要負責人 論文: 1.《促進區域經濟協調發展的財稅政策選擇》,《知識力量》,2019年3月,獨著 2.《應用型人才培養模式下內部控制課程教學改革研究-以四川工商學院為例》,《商界》,2020年第1期,P179。 3. 《民辦高校應用型人才培養模式研究》,《下一代》,2020年第3期,P4 4.《應用型本科審計學專業實踐教學體系構建探究 - 以四川工商學院為例,《今日財富》,2020年5月
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