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內部審計規范精要與案例分析 版權信息
- ISBN:7801559541
- 條形碼:9787801559548 ; 978-7-80155-954-8
- 裝幀:簡裝本
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:
內部審計規范精要與案例分析 本書特色
中天恒作為改制前隸屬審計署的會計師事務所,始終恪守“誠信敬業,提供增值服務”的服務宗旨,通過多年不懈努力,已發展成從業人員256人,具有國有大型企業集團年度會計報表審計、資產評估、甲級工程造價咨詢等資質,業務收入數千萬元,客戶遍布全國各地的大型中介服務機構,是中國注冊會計師協會公布的百強所之一。
為了給客戶提供增值服務,中天恒發揮自身優勢,成立了中天恒圖書發行公司,專為讀者提供“中天恒理財系列圖書”等審計、會計類圖書。
內部審計規范精要與案例分析 內容簡介
國家審計署發布的《審計署關于內部審計工作的規定》,中國內部審計協會發布的《內部審計基本準則》、《內部審計人員職業道德規范》和若干個具體準則及其操作指南,是內部審計職業規范的重要組成部分,是內部審計機構和內部審計人員執業行為的基本規范。
為了幫助廣大內部審計人員學習理解內部審計基本規范,我們在為中石化、中國儲備糧、教育、稅務、煙草等系統內部審計人員培訓課件的基礎上,編寫了《內部審計規范精要與案例分析》,通過案例來解析內部審計規范。
本書按照案例、問題思考、規范精要、案例分析的體例來安排的,便于內部審計人員學習和理解。
內部審計規范精要與案例分析 目錄
內部審計準則序言
內部審計基本準則
內部審計人員職業道德規范
審計計劃準則
審計通知書準則
審計證據準則
審計工作底稿準則
內部控制審計準則
舞弊的預防、檢查與報告準則
審計報告準則
后續審計準則
內部審計督導準則
內部審計與外部審計的協調準則
結果溝通準則
遵循性審計準則
評價外部審計工作質量準則
利用外部專家服務準則
分析性復核準則
風險管理審計準則
重要性與審計風險準則
審計抽樣準則
內部審計質量控制準則
人際關系準則
內部審計規范精要與案例分析 作者簡介
李三喜:曾在國家審計署從事政府審計工作十二年,現為中天恒會計師事務所總經理、中天恒達工程造價咨詢公司(甲級)總經理、南京審計學院高等校各座教授,高級審計師,美國貝達藥業公司、華風集團單位的特邀顧問,發表論文一百多篇,出版理財圖書40多部,為中石化集團、國家煙草局等單位培訓業務人員近10萬人次,以理論聯系實際見長,能夠承擔內部控制、風險管理、內部審計等方面的教學和咨詢任務。
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